发布时间:2021-03-29 作者:局财审科 新闻来源:局财审科 访问量:
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标设置情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、项目情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局是包头市人民政府组成部门,贯彻党中央关于365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场工作的方针政策,落实自治区党委、包头市委的相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场工作的集中统一领导。
(二)部门主要职责
1.起草365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场相关规范性文件。拟订我市公路水路相关规划,贯彻执行相关政策、制度和标准。会同相关部门拟订综合365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。
2.监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场行业技术行政管理工作。
3.承担全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项,指导收费公路运营管理工作。承担公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。按规定权限承办农村公路、国边防公路相关工作。
4.承担全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。
5.承担全市公路水路运输市场管理工作。负责跨旗县区道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护,负责船舶(包含渔船)等水上设施检验工作。负责船舶登记和船员管理相关工作。
6.组织协调全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。依法组织或参与事故调查处理工作。
7.监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法,承办指定管辖案件。
8.承担全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。
9.承担全市公路水路行业科技创新推广,承担信息化、标准化工作。
10.承担全市公路水路行业改革和信用体系建设工作。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。
2021年,包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局本级及下设的独立预算单位共有6家,与上年相比,机构数无变化。具体如下:
1. 财政拨款的行政单位1家,为包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局本级,内设机构11个,分别为办公室、人事教育科、政策法规科、交通规划科、财务审计科、建设管理科、公路管理科、365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场科、安全监管科、行政执法监督科、机关党委。另有市纪委派驻纪检组。
2.参照公务员法管理的事业单位1家,为包头市地方海事处。
3.全额预算管理的事业单位4家,分别为包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局机关事务服务中心、包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场管理处、包头市公路路政执法监察支队、包头市城市客运管理处。
部门人员情况总表
序号 | 部门(单位)名称 365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场 | 规格(级别) | 编制人数 | 实有人数 | |||||
行政 | 事业 | 在职 | 离休 | 退休 | 退职 | ||||
包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局 | 38 | 711 | 598 | 7 | 333 | ||||
1 | 包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局本级 | 正处级 | 38 | 31 | 2 | 42 | |||
2 | 包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局机关事务服务中心 | 正科级 | 11 | 7 | 5 | ||||
3 | 包头市地方海事处 | 正科级 | 11 | 6 | 13 | ||||
4 | 包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场管理处 | 副处级 | 521 | 391 | 5 | 237 | |||
5 | 包头市公路路政执法监察支队 | 正科级 | 144 | 145 | 20 | ||||
6 | 包头市城市客运管理处 | 正科级 | 24 | 18 | 16 |
4.人员基本情况:编制数为749人,其中行政编制人数38人,事业编制人数711人。2020年末实有人数938人,较上年减少17人,其中在职人员598人,较上年减少37人,主要原因是退休人员的增加;离休人员7人,与上年持平;退休人员333人,较上年增加20人,主要原因是退休人员的增加。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局部门2021年收支总预算为8,092.10万元,其收入来源为财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入)。支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场支出、住房保障支出,主要用于包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展公路、水路交通行业管理活动所发生的基本支出和全市公路水路行业建设、全市性公路水路事务专项业务支出。
本年收入预算8,092.10万元,比上年预算减少677.08万元,减幅7.72%,主要是由于一般公共预算拨款收入减少。
本年支出预算8,092.10万元,比上年预算减少677.08万元,减幅7.72%,主要是由于一般公共预算拨款收入减少。
(一)部门预算收入情况说明
包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局部门本年预算收入8,092.10万元,其中:一般公共预算拨款收入8,092.10万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局部门本年预算支出8,092.10万元,其中:基本支出7,874.10万元(其中:人员经费7174.44万元,公用经费699.66万元),占比97.31%,比上年减少674.08万元,基本支出大幅减少的主要原因是在职人员退休和调动导致人员经费减少;项目支出218万元,占比2.69%,比上年减少3万元,降幅1.36%,主要原因是今年项目支出预算安排较上年有所减少;事业单位经营支出0万元,占比0%,与上年相比无变化。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局部门本年财政拨款收支总预算8,092.10万元,包括:一般公共预算财政拨款8,092.10万元,占财政拨款的100%;上年结转0万元,占财政拨款的0%。
(二) 财政拨款预算结构情况说明
本年部门预算中,财政拨款支出数为8,092.10万元。
(1)按单位划分:包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局本级586.47万元,包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局机关事务服务中心86.54万元,包头市地方海事处95.07万元,包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场管理处5,353.85万元,包头市公路路政执法监察支队1,724.67万元,包头市城市客运管理处245.51万元。
(2)按支出功能分类划分:社会保障和就业支出(类)支出861.19万元,占支出的10.64%;卫生健康支出(类)支出289.21万元,占支出的3.58%;城乡社区支出(类)支出194.53万元,占支出的2.40%;365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场支出(类)支出6,229.95万元,占支出的76.99%;住房保障支出(类)支出517.22万元,占支出的6.39%。
(三)一般公共预算拨款收入具体使用安排情况
本年财政拨款预算支出数为8,092.10万元,比上年预算数减少677.08万元,具体情况如下:
1. 【208:社会保障和就业支出(类)】本年财政拨款预算数为861.19万元,比上年预算数减少209.32万元。其中:
(1)【2080501:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)】:本年财政拨款预算数为50.66万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的事业单位离退休及遗属人员工资、取暖补贴等经费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加6.06万元,主要原因是退休人员较上年增加。
(2)【2080502:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)】:本年财政拨款预算数为120.91万元。主要用于局属全额拨款事业单位的离退休及遗属人员工资、取暖补贴等经费支出。此项支出比上年预算数增加0.75万元,与上年基本持平。
(3)【2080505:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)】:本年财政拨款预算数为689.62万元。主要用于局机关及所属事业单位的养老保险缴费支出。此项支出比上年预算数减少216.13万元,主要原因是本年退休人员增加,养老保险缴费人数减少。
2.【210:卫生健康支出(类)】:本年预算数289.21万元,比上年预算数增加8.86万元。其中:
(1)【2101101:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)】:本年财政拨款预算数为30.67万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。此项支出比上年预算数增加3.63万元,主要原因是社保基数调整导致本年基本医疗保险缴费金额增加。
(2)【2101102:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)】:本年财政拨款预算数为258.54万元。主要用于局属全额拨款事业单位的医疗保险缴费支出。此项支出比上年预算数增加5.23万元,主要原因是社保基数调整导致本年基本医疗保险缴费金额增加。
3.【212—城乡社区支出(类)】:本年财政拨款预算数为194.53万元,比上年预算数减少22.77万元。其中:
(1)【2120107:城乡社区支出(类)城乡社区管理实务(款)市政公用行业市场监管(项)】:本年财政拨款预算数为194.53万元。主要用于包头市城市客运管理处在维护公交市场秩序,监督检查公交企业服务质量,提升公交行业服务水平,保障乘客切身利益等工作中在职人员基本工资、津补贴等人员经费及日常运行经费,保证机构正常运转、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少22.77万元,主要原因是本年退休人员增加,工资福利支出及日常运行经费减少。
4.【214:365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场支出(类)】:本年财政拨款预算数为6,229.95万元。比上年预算数减少427.63万元。其中:
(1)【2140101:365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)】:本年财政拨款预算数为424.43万元。主要用于局机关人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少37.27万元,主要原因是本年退休人员增加,人员经费减少。
(2)【2140103:365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)】:本年财政拨款预算数为68.31万元。主要用于局机关事务服务中心为机关办公与职工生活等方面提供后勤服务管理工作中在职人员的基本工资、津补贴等人员经费及日常运行经费,保证机构正常运转、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加0.09万元,与上年基本持平。
(3)【2140112:365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)】:本年财政拨款预算数为5,661.84万元。主要用于365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场市场管理及公路路政管理工作,包括维护客运站场秩序,保障客运市场和出租市场稳定,提高客运班车和出租车服务质量,打击违法经营和黑车扰乱市场行为,治理维修市场占道经营污染环境和取缔驾培市场黑驾校以及公路巡察、维护路产、保护路权等日常工作中在职人员的基本工资、津补贴等人员经费及日常运行经费,保证机构正常运转、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少409.52万元,主要原因是本年退休人员增加,工资福利支出和日常运行经费减少。
(4)【2140199:365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)】:本年财政拨款预算数为75.36万元。主要用于包头市地方海事处在水路运输市场管理、维护水上、水下通航安全、船舶管理等工作中在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加19.06万元,主要原因是本年在职人员增加,人员经费增加。
5.【221:住房保障支出(类)】:本年财政拨款预算数为517.22万元,比上年预算数增加26.23万元。 其中:
(1)【2210201:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)】:本年财政拨款预算数为517.22 万元,主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加26.23万元,主要原因是本年住房公积金缴费金额增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2021年,包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出,以空表列示。
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年,包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,以空表列示。
五、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算192.15万元,比上年预算数同口径减少20.33万元,减少9.57%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费用。本年预算数0万元,与上年预算数持平。主要原因是我部门本年无因公出国计划。
2.公务接待费。本年预算数2.06万元,比上年预算数减少0.45万元,减少17.93%。主要原因是2021年按照预算定员定额标准及经费系数,公务接待费支出预算安排较上年减少。
3.公务用车购置和运行维护费。本年预算数190.09万元,比上年预算减少19.89万元,减少9.47%。其中:
(1) 公务用车购置费。本年预算数0万元,与上年预算数持平,主要原因是本年无车辆购置计划。
(2)公务用车运行维护费。本年预算数190.09万元,比上年预算数减少19.89万元,减少9.47%。主要原因是2021年市政府和财政部门对市本级公务用车运行维护费用定额标准下调。
按照自治区、包头市公车制度改革有关要求,包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局全系统保留公务用车175辆。其中:局机关(本级)保留公务用车2辆,包括机要应急车辆1辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车0辆,其他用车1辆,其他用车为已调出未销账车辆。参加车改的参公事业单位包头市地方海事处保留海事执法执勤用车1辆,未车改的事业单位保有公务用车172辆。
此外,包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局系统本年会议费预算数2.20万元,比上年预算数增加0.1万元,主要原因是本年会议费支出计划较上年增加;本年培训费预算数7.53万元,比上年预算数减少0.28万元,主要原因是本年培训人数和次数计划较上年减少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年,包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局本级、包头市地方海事处2家行政(含参照公务员法管理事业单位)单位的机关运行经费财政拨款预算45.21万元,比上年预算数减少0.58万元,降低1.27%。主要原因是严格执行中央八项规定,切实采取措施控制和压减开支。主要包括以下支出:办公费5.63万元、邮电费5.6万元、差旅费3.8万元、培训费0.18万元、工会经费7.47万元、福利费8.05万元、公务用车维护费5.2万元、其他9.28万元。
机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障各单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购预算情况说明
2021年,包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局部门政府采购预算总额185万元,其中:政府采购货物预算130万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算55万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末,包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局全系统共有车辆175辆,已封存0辆,在用175辆,其中:部级领导干部用车0辆,一般公务用车33辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车107辆,特种专业技术用车0辆,其他用车34辆,其他用车主要是已调出、待报废车辆。单位价值50万元(含)以上的通用设备0(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
2021年,本部门预算安排购置公务用车0辆,单价50万元(含)以上的通用或专用设备0台(套)。
四、项目支出绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置。2021年,包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算财政拨款218万元。涉及项目绩效指标54项,一级指标中:产出指标9项,效益指标4项,满意度指标5项。二级指标中:数量指标2项;成本指标2项;社会效益指标3项;质量指标1项;时效指标4项;经济效益指标1项;服务对象满意度指标5项。
五、一般公共预算基本支出情况说明
包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局系统2021 年一般公共预算基本支出7874.10万元,其中:
人员经费7174.44万元,主要包括:基本工资2429万元、津贴补贴594.38万元、奖金662.09万元、绩效工资1698.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费689.62万元、职工基本医疗保险缴费289.21万元、其他社会保障缴费28.38万元、住房公积金517.22万元、离休费98.39万元、生活补助17.41万元、其他对个人和家庭的补助支出149.84万元等。
日常公用经费699.66万元,主要包括:办公费64.87万元、印刷费20.10万元、水费14.94万元、电费21.62万元、邮电费37.60万元、取暖费151.88万元、物业管理费21.87万元、差旅费12.30万元、维修(护)费27.36万元、会议费2.20万元、培训费7.53万元、公务接待费2.06万元、劳务费22.30万元、工会经费90.25万元、福利费111.52万元、公务用车运行维护费80.09万元、其他商品和服务支出11.17万元等。
六、水上交通安全监督检查经费项目情况说明
1.项目概述
依据相关法律规定,履行全市水上交通安全生产监督管理、船员培训考试发证管理、组织船舶水上遇险人员救助、通航安全保障等管理和执法职责。
2.立项依据
《财政部关于公布取消253项涉及企业行政事业性收费的通知》(财综〔2011〕127 号)取消部分涉及企业的行政事业性收费,其中涉及的项目包括水上安全监督检查费(内交港发〔1993〕243号),并在第二条规定:取消上述行政事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障。其中,财政补助事业单位的经费支出,通过部门预算予以安排。各级财政部门要按照上述要求,妥善安排有关部门和单位预算,确保其工作正常开展。
3.实施主体
包头市地方海事处。
4.实施方案
包头市地方海事处是法律法规授权的参照公务员管理的行政执法事业单位,按照《安全生产法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国船员条例》等法律法规规定,履行全市水上交通安全监督管理、船员培训考试发证管理、组织船舶水上遇险人员救助、通航安全保障等管理和执法职责。2021年,按照上级工作部署,我处将继续推进“平安车船、平安渡口”、“企业安全生产标准化”、应急救援“四到位”;隐患排查和重大隐患清零等专项行动,严厉打击船舶超载等违法行为,全力重大活动的水上运输安保工作,确保人民群众水上出行安全。
5.实施周期
全市水上交通安全生产监督管理、船员培训考试发证管理、组织船舶水上遇险人员救助和通航安全保障等管理和执法职责作为我市交通和安全保障的重点工作,将长期实施。
6. 年度预算安排
2021年该项目预算5 万元,其中:差旅费1万元,主要用于海事处工作人员进行水上安全监督检查工作出差所需费用;培训费0.3万元,全部用于船员培训考试发证管理有关工作费用;办公费 0.5 万元、物业管理费1.4 万元、维修(护)费1万元、委托业务费0.8万元,主要用于海事处正常工作开展所需费用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共预算财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王春兰 龚雪 联系电话:0472-5999512
附件:
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