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        发布时间:2021-09-22               作者:局财审科               新闻来源:局财审科               访问量:

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        目录


          第一部分 部门基本情况

          一、部门职责

          二、机构设置

          第二部分 2020年度部门决算情况说明

          一、关于2020年度预算执行情况分析

          二、关于2020年度决算情况说明

          (一)关于收支情况总体说明

          (二)关于2020年度收入决算情况说明

          (三)关于2020年度支出决算情况说明

          (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

          (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

          2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

          三、预算绩效情况说明

          (一)预算绩效管理工作开展情况

          (二)部门决算中项目绩效自评结果

          (三)部门评价项目绩效评价结果

          四、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费支出情况

          (二)政府采购支出情况

          (三)国有资产占用情况

          第三部分 名词解释

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

          第五部分 部门决算公开表

          一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

          三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

        365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

          九、机构运行信息表

          第一部分 部门基本情况

          一、部门职责

          包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局是包头市人民政府组成部门,贯彻党中央关于365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场工作的方针政策,落实自治区党委、包头市委的相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场工作的集中统一领导。

          主要职能包括:

          1.起草365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场相关规范性文件。拟订我市公路水路相关规划,贯彻执行相关政策、制度和标准。会同相关部门拟订综合365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

          2.监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场行业技术行政管理工作。

          3.承担全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项,指导收费公路运营管理工作。承担公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。按规定权限承办农村公路、国边防公路相关工作。

          4.承担全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

          5.承担全市公路水路运输市场管理工作。负责跨旗县区道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护,负责船舶(包含渔船)等水上设施检验工作。负责船舶登记和船员管理相关工作。

          6.组织协调全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。依法组织或参与事故调查处理工作。

          7.监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法,承办指定管辖案件。

          8.承担全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

          9.承担全市公路水路行业科技创新推广,承担信息化、标准化工作。

          10.承担全市公路水路行业改革和信用体系建设工作。

          11.完成市委、市政府交办的其他任务。

          二、机构设置

          包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局系统部门决算编制范围包括包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局本级及所属归口管理的5个事业单位,与上年相比,机构数无变化。具体情况如下:

          (一)财政拨款的行政单位1家,为包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局本级,内设机构11个,分别为办公室、人事教育科、政策法规科(行政审批科)、交通规划科、建设管理科、公路管理科、365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场科、财务审计科、安全监督管理科、行政执法监督科、机关党委;另有市纪委派驻纪检组。

          (二)参照公务员法管理的事业单位1家,为包头市地方海事处。

          (三)全额拨款的事业单位4家,分别为包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局机关事务服务中心、包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场管理处、包头市公路路政执法监察支队、包头市城市客运管理处。



        序号

        单位名称

        单位性质

        1

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局本级

        财政拨款的行政单位

        2

        包头市地方海事处

        参照公务员法管理的事业单位

        3

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局机关事务服务中心

        全额拨款事业单位

        4

        包头市公路路政执法监察支队

        全额拨款事业单位

        5

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场管理处

        全额拨款事业单位

        6

        包头市城市客运管理处

        全额拨款事业单位



          第二部分 2020年度部门决算情况说明

          一、关于2020年度预算执行情况分析

          本部门2020年度决算收入67,962.45万元,较年初预算数增加59,193.27万元,增长675.01%。主要原因是项目支出补助收入增加,一是公路建设支出补助收入增加;二是公路养护支出补助收入增加;三是取消政府还贷二级公路收费专项支出补助收入增加;四是其他公路水路运输运输支出补助收入增加;五是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出补助收入增加;六是政府还贷公路管理补助收入增加;七是政府收费公路专项债券收入安排的支出补助收入增加;八是对出租车的补贴补助收入增加。

          本单位2020年度决算支出70,695.52万元,较年初预算数增加61,926.34万元,增长706.18%,支出增加的主要原因是项目支出增加,一是公路建设支出增加;二是公路养护支出增加;三是取消政府还贷二级公路收费专项支出增加;四是其他公路水路运输运输支出增加;五是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加;六是政府还贷公路管理支出增加;七是政府收费公路专项债券收入安排的支出增加;八是其他支出增加;九是对出租车的补贴支出增加。

          二、关于2020年度决算情况说明

          (一)关于收支情况总体说明

          本部门2020年度收入总计72,296.55万元,其中:本年收入合计67,962.45万元,使用非财政拨款结余0.02万元,年初结转和结余4,334.08万元;支出总计72,296.55万元,其中:结余分配10.78万元,年末结转和结余1,590.25万元。与2019年度相比,收入总计增加40,787.33万元,增长129.45%;支出总计增加40,787.33万元,增长129.45%。主要原因:一是本年政府还贷公路管理收入与支出较上年增加;二是本年新增政府收费公路专项债券项目资金。

          (二)关于2020年度收入决算情况说明

          本部门2020年度收入合计67,962.45万元,其中:财政拨款收入67,948.81万元,占99.98%;其他收入13.64万元,占0.02%。

          (三)关于2020年度支出决算情况说明

          本部门2020年度支出合计70,695.52万元,其中:基本支出9,121.74万元,占12.90%;项目支出61,573.78万元,占87.10%。

          (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

          本部门2020年度财政拨款收入总计71,579.43万元,其中:年初结转和结余3,630.62万元;支出总计71,579.43万元,其中:年末结转和结余1,041.89万元。与2019年度相比,收入增加41,163.11万元,增长135.33%;支出增加41,163.11万元,增长135.33%。主要原因:一是本年政府还贷公路管理收入与支出较上年增加;二是本年新增政府收费公路专项债券项目资金。

          (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计29,171.54万元,其中:基本支出9,121.46万元,占31.27%;项目支出20,050.08万元,占68.73%。

          (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9,121.46万元,其中:人员经费8,197.35万元,主要包括:基本工资2,450.61万元、津贴补贴2,531.46万元、伙食补助费41.86万元、绩效工资92.49万元、各项社会保障缴费1,578.55万元、住房公积金519.67万元、其他工资福利支出128.43万元、离退休费800.69万元、抚恤金42.33万元、生活补助11.26万元等,较上年减少475.11万元,主要原因是:本年运管处有多名在职人员退休;公用经费924.11万元,主要包括:办公费76.93万元、印刷费13.39万元、手续费0.97万元、水费10.74万元、电费28.64万元、邮电费37.75万元、取暖费174.37万元、物业管理费26.11万元、差旅费11.78万元、维修(护)费238.08万元、租赁费7.85万元、培训费1.26万元、公务接待费0.57万元、劳务费19.28万元、工会经费94.84万元、福利费32.96万元、公务用车运行维护费92.72万元、其他交通费用0.09万元、其他商品和服务支出10.65万元、办公设备购置45.12万元等,较上年减少302.10万元,主要原因是:按照厉行节约的要求,我部门本年办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费和公务用车运行维护费等支出较上年有所减少。

          (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

          本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为223.39万元,支出决算为219.23万元,完成预算的98.14%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为209.98万元,支出决算为218.66万元,完成预算的104.13%;公务接待费预算为2.51万元,支出决算为0.57万元,完成预算的22.71%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年部分公务用车运行维护费使用上年结转资金支付,故公务用车费用支出决算较预算少量增加;二是我部门严格落实接待管理规定,控制接待陪同人员数量和接待标准,公务接待费支出逐年下降。

          2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

          本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出219.23万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出218.66万元,占99.74%;公务接待费支出0.57万元,占0.26%。具体情况如下:

          因公出国(境)费支出0.00万元。较上年相比无变化,主要原因是本年度我部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年相比无变化,主要原因是本年度我部门无因公出国(境)人员。

          公务用车购置及运行维护费支出218.66万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年相比均无变化,主要原因是本年度我部门未产生公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出218.66万元,用于本部门公务用车车辆燃油费、车辆保险费和维修(护)费等支出,车均运维费2.16万元,公务用车运行维护费支出较上年减少36.85万元,减幅14.42%,主要原因是按照公务用车制度改革相关政策规定,我部门加强公务用车的使用管理,控制燃料领用、加强车辆维修管理,竭力缩减不必要的开支,公务用车运行维护费用降低,财政拨款开支的公务用车保有量为101辆。

          公务接待费支出0.57万元。其中:国内公务接待费0.57万元,接待10批次,共接待66人次。主要用于各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.07万元,主要原因是根据工作需要,本部门接受实地调研检查的次数较上年增加,故费用少量增加。

          三、预算绩效情况说明

          (一)预算绩效管理工作开展情况

          根据预算绩效管理要求,我部门组织各单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金221万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

          组织对“打击非法营运车辆专项治理经费项目 ”、“ 停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出项目 ”、“ 非税收入安排机关及基层所队办公场所维护费项目 ”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出221万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目基本实现了本部门预算绩效目标,保证了机构正常运转,加强了道路、水路运输市场管理,维护了路产路权,完成了本部门承担的职责。

          (二)部门决算中项目绩效自评结果

          我部门今年在部门决算中反映“打击非法营运车辆专项治理经费项目 ”、“ 停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出项目 ”、“ 非税收入安排机关及基层所队办公场所维护费项目 ”等5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

          1. 打击非法营运车辆专项治理经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在开展非法营运车辆专项治理工作中,完成55辆执法车辆燃油、保险、修理等运行维护工作,各类不规范行为查处率达90%,有效保障道路运输行业的健康有序发展。发现的主要问题及原因:该项目在经费保障方面存在不足,市运输管理处监管行业面广,管辖地域偏远,现项目预算财政拨款量不能满足现有工作需求,还需逐年增加预算批复额度。下一步改进措施:我部门将督促各单位积极主动协调财政部门保障项目预算经费及时到位,完善绩效管理制度,强化绩效管理意识,提升项目资金管理人员的业务能力。

          2. 停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为50万元,执行数为35.88万元,完成预算的71%。项目绩效目标完成情况:本年度完成道路运输证、经营许可证等证照免费发放工作,证照发放率大于95%,有效提高行业规范程度,确保365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场行业平稳发展。发现的主要问题及原因:该项目在经费保障方面存在不足,市运输管理处监管行业面广,管辖地域偏远,现项目预算财政拨款量不能满足现有工作需求,还需逐年增加预算批复额度。下一步改进措施:我部门将督促各单位积极主动协调财政部门保障项目预算经费及时到位,完善绩效管理制度,强化绩效管理意识,提升项目资金管理人员的业务能力。

          3. 非税收入安排机关及基层所队办公场所维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为50万元,执行数为30.65万元,完成预算的61%。项目绩效目标完成情况:为更好的优化营商环境,提供行业便捷高效的服务平台,完成对各服务中心窗口及业务大厅的设备、业务用房等维护维修工作,有效保障各业务顺利进行,实现服务水平全面提高。发现的主要问题及原因:该项目在经费保障方面存在不足,市运输管理处监管行业面广,管辖地域偏远,现项目预算财政拨款量不能满足现有工作需求,还需逐年增加预算批复额度。下一步改进措施:我部门将督促各单位积极主动协调财政部门保障项目预算经费及时到位,完善绩效管理制度,强化绩效管理意识,提升项目资金管理人员的业务能力。

          4.水上交通安全监督检查经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年开展现场督查17次,累计开展“双随机、一公开”抽查4次,针对黄河凌汛期、“五一”、“端午”等水上旅游高峰期,提前安排部署、及时组织拆除浮桥,确保水上交通安全。全年未发生重特大水上交通安全事故。发现的主要问题及原因:项目运行在经费保障方面存在不足,市地方海事处依法履行管理职能的范围较广,管辖地域偏远,现项目预算财政拨款量不能满足现有工作需求,还需相应增加预算批复额度,确保工作的正常开展。下一步改进措施:我部门将督促各单位积极主动协调财政部门保障项目预算经费及时到位,完善绩效管理制度,强化绩效管理意识,提升项目资金管理人员的业务能力。

          5. 路政执法、公路巡查工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效的保障路政执法工作顺利进行,确保管辖路段畅通、“畅、洁、绿、美”。 发现的主要问题及原因:该项目在经费保障方面存在不足,市路政支队监管行业面广,管辖地域偏远,现项目预算财政拨款量不能满足现有工作需求,还需逐年增加预算批复额度。下一步改进措施:我部门将督促各单位积极主动协调财政部门保障项目预算经费及时到位,完善绩效管理制度,强化绩效管理意识,提升项目资金管理人员的业务能力。


        项目支出绩效自评表

        ( 2020 年度)

        项目名称

        打击非法营运车辆专项治理经费

        项目负责人及电话

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场管理处   


        主管部门

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局

        实施单位

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场管理处


        项目预算执行情况 (万元)

        80

        全年预算数(A)

        全年执行数(B)

        分值

        执行率(B/A)

        得分



        年度资金总额:

        80

        80

        10

        100%

        10



        其中:财政拨款

        80

        80

        -

        100%

        -



        其他资金



        -


        -


        年度总体目标完成情况

        预期目标

        目标实际完成情况


        本年度我处重要工作目标为严厉打击非法经营行为,加强对道路运输市场的监管力度,促进行业稳定发展。

        在开展非法营运车辆专项治理工作中,完成55辆执法车辆燃油、保险、修理等运行维护工作,各类不规范行为查处率达90%,有效保障道路运输行业的健康有序发展。


        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施


        产出指标 (50分)

        数量指标

        指标1:运政执法车辆55辆

        10

        90%

        90%

        10




        质量指标

        指标1:不规范经营行为查处

        15

        90%

        90%

        15




        时效指标

        指标1:2020年1月至12月

        5

        100%

        100%

        5



        办结时限

        5

        ≤5

        ≤5

        5



        成本指标

        指标1:车辆燃油、保险、维修等支出预算控制

        15

        ≤80万元

        ≤80万元

        15




        (30分) 效益指标

        经济效益指标








        社会效益指标

        指标1:行业发展水平较上年提高率

        15

        有效提高

        完成值100%

        15



        生态效益指标








        可持续影响指标

        指标1:建立良好的道路运输经营环境,规范经营行为。

         



        15

         



               长期

         



        长期

         



        15



        满意度指标(10分)

        服务对象满意度指标

        指标1:道路运输经营者对行业执法公开、公正满意度

        10

        90%

        90%

        10



        总分

        100


        100









        项目支出绩效自评表



        ( 2020 年度)



        项目名称

        停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出

        项目负责人及电话

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场管理处    



        主管部门

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局

        实施单位

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场管理处



        项目预算执行情况 (万元)

        35.88

        全年预算数(A)

        全年执行数(B)

        分值

        执行率(B/A)

        得分




        年度资金总额:

        50

        35.88

        10

        71%

        7




        其中:财政拨款

        50

        35.88


        71%

        -




        其他资金



        -


        -



        年度总体目标完成情况


        预期目标


        目标实际完成情况



        完成本年各类证照印刷及发放工作,规范行业经营行为,保证运输市场秩序,提高从业人员安全意识,

        本年度完成道路运输证、经营许可证等证照免费发放工作,证照发放率大于95%,有效提高行业规范程度,确保365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场行业平稳发展。



        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施



        产出指标 (50分)

        数量指标

        指标1:道路运输证照领用率

        10

        95%

        95%

        10






        质量指标

        指标1:证照印刷合格率

        20

        100%

        100%

        20






        时效指标

        指标1:完成时间2020年1月至12月

        10

        100%

        100%

        10






        成本指标

        指标1:全年完成各类证件印刷工本费

        10

        50万元

        35.88万元

        10






        (30分) 效益指标

        经济效益指标









        社会效益指标

         指标1:道路运输行业规范程度

        15 

         有效提升

         完成目标100%

         15




        生态效益指标









        可持续影响指标

        指标1:维护经营者合法权益、提高交通行业产能效率。

        15

        1

        1

        15

        道路运输管理行业宣传不到位,行业从业人员素质低,行业产能效率提升缓慢。



        满意度指标(10分)

        服务对象满意度指标

        指标1:经营者对行业部门服务满意率

        10

        90%

        90%

        10




        总分

        100


        97









        项目支出绩效自评表



        ( 2020 年度)



        项目名称

        非税收入安排机关及基层所队办公场所维护费

        项目负责人及电话

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场管理处     



        主管部门

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局

        实施单位

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场管理处



        项目预算执行情况 (万元)

        30.65

        全年预算数(A)

        全年执行数(B)

        分值

        执行率(B/A)

        得分




        年度资金总额:

        50

        30.65

        10

        61%

        6




        其中:财政拨款

        50

        30.65


        61%

        -




        其他资金



        -


        -



        年度总体目标完成情况

        预期目标

        目标实际完成情况



        本年我单位总体目标为提升365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场执法的社会形象和公信力,推进365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场行业规范化建设、加快完成行业管理目标,为365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场经营者和社会公众提供更优质的服务。

        我处为更好的优化营商环境,提供行业便捷高效的服务平台,完成对各服务中心窗口及业务大厅的设备、业务用房等维护维修工作,有效保障各业务顺利进行,实现服务水平全面提高。



        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施



        产出指标 (50分)

        数量指标

        指标1:维护维修项目完成率 

        :10

        100%

        100%

        10






        质量指标

        指标1:维护维修验收合格率

        10

        100%

        100%

        10






        时效指标

        指标1:2020年1月至12月

        10

        100%

        100%

        10






        成本指标

        指标1:维护维修支出预算控制数

        20


        50万元


        30.65万元

        20






        (30分) 效益指标

        经济效益指标









        社会效益指标

         指标1:道路运输各项业务顺利进行

        20 

        100%

        100%

        20 




        生态效益指标









        可持续影响指标

         指标1:各项业务正常运行保障时效

             10

         1

         1

         10




        满意度指标(10分)

        服务对象满意度指标

        指标1:经营者对业务受理和服务的满意度

        10

        90%

        90%

        10




        总分

        100


        96





        项目支出绩效自评表


        ( 2020 年度)


        项目名称

        水上交通安全监督检查经费

        项目负责人及电话

        包头市地方海事处     


        主管部门

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局

        实施单位

        包头市地方海事处


        项目预算执行情况 (万元)

        5

        全年预算数(A)

        全年执行数(B)

        分值

        执行率(B/A)

        得分



        年度资金总额:

        5

        5

        10

        100%

        10



        其中:财政拨款

        5

        5

        -

        100%

        -



        其他资金



        -


        -


        年度总体目标完成情况

        预期目标

        目标实际完成情况


        1、强化水上交通安全工作部署和监督检查,及时消除各类安全隐患。2、辖区通航水域内无三无船舶非法载客,无一次死亡1人以上水上交通安全事故;3、保证我处开展水上交通安全检查、业务培训、水上应急能力建设等方面的正常支出。

        全年开展现场督查34,累计培训从业人员46人次,针对黄河凌汛期、五一端午等水上旅游高峰期,提前安排部署,及时组织拆除浮桥,确保水上交通安全。全年未发生重特大水上交通安全事故。


        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施


        产出指标 (50分)

        数量指标

        海事执法人员培训率达到50以上,不断提高执法水平和业务能力.

        15

        5人次

        5人次

        13



        质量指标

        在用船舶处于适航状态

        15

        一直

        一直

        15



        时效指标

        加强日常巡查、重点时段督查,及时发现和消除各类安全隐患

        10

        安全隐患及时整改到位

        及时按要求完成整改

        9



        成本指标

        人均培训成本

        10

        控制在1500元以内

        <1500元

        9



        (30分) 效益指标

        经济效益指标








        社会效益指标

        推进水运企业安全生产主体责任落实,人民群众水上出行更加安全便捷

        15

        保障人民群众水上出行安全

        辖区水运企业安全标准化建设全面推进,企业主体责任得到进一步落实

        12



        开展水上应急搜救培训,推进船属企业开展应急演练

        15

        进一步提升船属企业的水上应急处置能力

        组织辖区船属单位开展了全员安全培训及应急演练,进一步提升了应急处置能力

        13



        生态效益指标








        可持续影响指标









        满意度指标(10分)

        服务对象满意度指标

        进一步推进简政放权各项改革措施的落实,完善海事行政执法各项业务流程,缩短办事时限

        10

        让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。

        按照政务局要求,完成了互联网+监管事项清单梳理和流程再造,缩短了办事时限

        8



        总分

        100


        89






        项目支出绩效自评表

        ( 2020 年度)

        项目名称

        路政执法、公路巡查工作经费

        项目负责人及电话

        包头市公路路政执法监察支队    

        主管部门

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局

        实施单位

        包头市公路路政执法监察支队

        项目预算执行情况 (万元)


        36


        全年预算数(A)

        全年执行数(B)

        分值

        执行率(B/A)

        得分


        年度资金总额:

        36

        36

        10

        100%

        10


        其中:财政拨款

        36

        36

        -

        100%

        -


        其他资金



        -


        -

        年度总体目标完成情况

        预期目标

        目标实际完成情况

        完成执法车辆维护以及日常办公,保障执法工作正常运转,确保管辖路段畅通、“畅、洁、绿、美”。

        完成47执法车辆维护以及日常巡查工作,有效保障了单位执法工作正常运转,确保管辖路段畅通、“畅、洁、绿、美”

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施

        产出指标 (50分)

        数量指标

        指标1:巡察公路里程数

        10

        1696公里

        1696公里

        10


        指标2:维护执法车辆数

        10

        47辆

        47辆

        10


        质量指标

        指标1:车辆维护合格率

        10

        100%

        100%

        10


        指标2:巡查发现损坏公路案件赔偿率

        10

        100%

        100%

        10


        时效指标

        指标1:资金使用时效

        5

        2020年1月至12月

        2020年1月至12月

        5


        成本指标

        指标1:经费成本 

        5

        36万元 

        36万元 

        5 


        (30分) 效益指标

        经济效益指标







        社会效益指标

        指标1:保障管辖路段畅通

        10

        有效保障

        完成目标100%

        10


        生态效益指标

        指标1:确保管辖路段畅、洁、绿、美

        10

        有效保障

        完成目标100%

        :10


        可持续影响指标

         指标1:管辖路段畅通效果持续性

         


                5

         


        长期

           


        长期

         


        5


        指标2:畅洁绿美持续性

        5

         


        长期

           


        长期

        5


        满意度指标(10分)

        服务对象满意度指标

        指标1:交通参与满意度

        10

        100%

        100%

        10


        总分

        100


        100



          (三)部门评价项目绩效评价结果。

          水上交通安全监督检查经费项目绩效评价综合得分为89分,绩效评价结果为“优”。该项目促使辖区水运企业安全标准化建设全面推进,企业主体责任进一步落实,保障人民群众水上出行安全;组织辖区船属单位开展了全员安全培训及应急演练,进一步提升了应急处置能力。

          包头市财政支出项目绩效评价报告

          一、项目概述

          (一)项目概况

          项目名称:水上交通安全监督检查经费。

          项目实施主体:包头市地方海事处。

          (二)项目资金情况

          根据《包头市财政局关于批复2020年部门预算的通知》(包财工交[2020]244号)文件,下达我处水上交通安全监督检查经费5万元。

          (三)绩效目标

          预期目标:1、强化水上交通安全工作部署和监督检查,及时消除各类安全隐患。2、辖区通航水域内无“三无”船舶非法载客,无一次死亡1人以上水上交通安全事故。3、保证我处开展水上交通安全检查、业务培训、水上应急能力建设等安全方面的正常支出。

          实际完成情况:全年开展现场督查17次,累计开展“双随机、一公开”抽查4次,针对黄河凌汛期、“五一”、“端午”等水上旅游高峰期,提前安排部署、及时组织拆除浮桥,确保水上交通安全。全年未发生重特大水上交通安全事故。

          二、绩效评价分析

          (一)项目绩效控制评价分析

          1.资金使用及管理情况

          按照专款专用的原则,主要用于水上交通安全监督检查专项工作经费支出,截至2020年底,项目资金已执行完毕。

          2.项目管理情况

          我处按照国库集中支付管理有关规定,对资金加强管理和监督,保证资金专款专用。

          (二)项目产出及效果评价分析

          1.项目经济性分析

          (1)数量指标

          海事执法人员培训5人次。

          (2)质量指标

          在用船舶一直处于适航状态。

          (3)时效指标

          及时按要求完成整改,安全隐患及时整改到位。

          (4)成本指标

          人均培训成本小于1500元。

          2.项目效益性分析

          (1)项目预期目标完成情况

          全年开展现场督查17次,累计开展“双随机、一公开”抽查4次,针对黄河凌汛期、“五一”、“端午”等水上旅游高峰期,提前安排部署、及时组织拆除浮桥,确保水上交通安全。全年未发生重特大水上交通安全事故。

          (2)项目实施对经济和社会的影响。

          辖区水运企业安全标准化建设全面推进,企业主体责任进一步落实,保障人民群众水上出行安全;组织辖区船属单位开展了全员安全培训及应急演练,进一步提升了应急处置能力。

          (3)服务对象满意度

          按照政务局要求,完成了互联网加监管事项清单梳理和流程再造,缩短了办事时限。让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。

          四、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费支出情况

          本部门2020年度机关运行经费支出44.11万元,比2019年减少6.73万元,降低13.20%。主要原因是:严格执行中央八项规定,切实采取措施控制和压减开支。主要包括以下支出:办公费8.54万元、印刷费0.19万元、邮电费4.55万元、差旅费4.01万元、福利费6.77万元、公务用车维护费4.21万元、其他15.84万元。

          (二)政府采购支出情况

          本部门2020年度政府采购支出合计1,209.76万元,其中:政府采购货物支出309.25万元,比2019年减少201.72万元,降低39.50%,主要原因是:本年政府采购货物支出较上年减少;政府采购工程支出0.00万元,与2019年相比无变化,主要原因是:本年未发生政府采购工程支出;政府采购服务支出900.51万元,比2019年增加512.02万元,增长131.80%,主要原因是:交通局本级本年增加咨询服务、网络运维服务和信息传输服务等政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

          (三)国有资产占用情况

          截至2020年12月31日,本部门共有车辆173辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车32辆,主要用于:运管处的机要通信公务活动;应急保障用车1辆,主要用于:交通局本级应急保障公务活动;执法执勤用车108辆,主要用于:运管处、海事处和路政支队的执法执勤公务;特种专业技术用车2辆,主要用于:路政支队专业技术公务;离退休干部用车0辆;其他用车30辆,主要是用于客运处和路政支队的一般公务活动。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是本年度未购入大额设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是本年度未购入大额设备。

          第三部分 名词解释

          (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

          (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

          (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

          (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

          (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

          (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

          (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

          (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

          (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

          (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

          (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

          (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

          (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

          (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

          (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

          本单位决算公开信息反馈和联系方式:

          联系人:王春兰 龚雪 联系电话:0472-5999512

          第五部分 部门决算公开表

          备注:1、决算公开表见附表。

          2、按照决算公开编制要求,决算公开报告及公开表的计数单位均为万元,而2020年决算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。


        附件:

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局2020年度部门决算公开表.pdf

        包头市城市客运管理处2020年决算报告及公开表.pdf

        包头市地方海事处2020年度决算公开报告及公开表.pdf

        包头市公路路政执法监察支队2020年决算公开报告及公开表.pdf

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局本级2020年度决算公开报告及公开表.pdf

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局管理处2020年决算公开报告及公开表.pdf

        包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局机关事务服务中心2020年度决算公开报告.pdf